×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Корректировочные счёта-фактуры

    Доброе утро! ООО на общей системе, мы поставщики. Вот 3 квартале 2019 г был заключён договор субподряда на выполнение строительных работ. В августе выставлен счёт-фактура на 400000, в сентябре на 700000. За 3 квартал была сдана декларации по НДС и уплачен налог 30000. В октябре была выставлены корректировочные счёта-фактуры на уменьшение сумм (август 400000, сентябрь 700000) выставленных счет-фактур в августе и сентябре, т.к. был расторгнут этот договор и заключён новый в 4 квартале. В октябре выставлен счёт-фактура на 1100000. НДС получается 100000 за 4 квартал. Можно ли не платить НДС за 4 квартал, если за 3 получается НДС к возмещению?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,206
    Не очень понятно, откуда 3 квартал к возмещению, если пишете, что заплатили 30000
    Или вы уточненку собрались подавать? Зачем?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •