×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Проводки по зарплате, бюджет

    Выгружаю проводки по зарплате из ЗИК в 1Сбух бюджет, но не все понимаю.
    Проводки по начислению зарплаты и ЕСН правильные, в конце же еще
    три проводки:
    1)303.02.830 (взнос в ПФР) -401.01 (без детализации) - сумма 0.01 руб.
    2)303.02.830(ЕСН в ФФОМС) -401.01 (без детализации) -сумма 0.03 руб.
    3)401.01.213 -303.02.730 (ЕСН в ФСС)-сумма 0.02 руб.

    Что это за копейки, откуда они берутся, помогите!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    Из округления они берутся.
    Взносы считаются с точностью до 5 знаков, а в учете - 2. Чтобы это скомпенсировать прога формирует проводки на прочие доходы/расходы на копейки, чтобы у нее (программы) все сходилось. Об этом подробно можно почитать в справке в разделе "новое в релизе...." если я не ошибаюсь это появилось в релизе от октября прошлого года.
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  3. #3
    Аноним
    Гость
    А можно ли как то настроить в ЗиКе, чтобы не было этих копеек?
    Настройки какие-то изменить,а?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    Чтобы не было этих копеек, когда выгрузите проводки, удалите проводки с копейками и все.
    Порядок расчета до 5 знака и отражения до 2 зашит в ЗиК не просто так, а чтобы выполнять требования налоговой. Поэтому либо удаляйте ручками проводки после выгрузки, либо изменяйте в них корреспонденцию - не 91, а 69.1, допустим.
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    Вдогонку:
    Счета я указал для Хоз.предприятий
    Т.е. вместо счета учета прочих доходов/расходов используйте счет (а) учета ЕСН, где копеечные задолженности вылезают.
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Изменить корреспонденцию, это как?
    У меня тогда в учете бардак будет, да?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    Не. Допустим, после выгрузки, у вас повисло начисление на 69.1 на копейку отличающееся от оплаты. Вот туда копейку и сбрасывайте.
    Или, как я уже писал, удаляйте нафиг. Все равно - отчетность до рубля, особой рояли эти копейки, следовательно, не играют.
    В описании же написано для чего это сделано и что может делать бух в связи с этим - почитайте.
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Спасибо, описание только не могу найти.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    Меню "Помощь" -> "Дополнения к описанию" ищите "отличие релиза №.... от"
    Где-то октябрем прошлого года, по-моему.
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Спасибо, нашла, 247 релиз. Хотя лучше бы они не мудрили, и делали до 2 знаков везде. Или хотя бы давали возможность выбора .

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    Да лучше вообще все разделить - и все! :О)
    А то придумали бельгийцы отчетность, наши срисовали, теперь мучайся...
    Шкала какая-то... проценты... нарастающий итог...
    Взять всЁ и поделить! на 4, допустим.... %О)
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2005
    Сообщений
    4
    Помогите! В бухучете1С ставлю проводки вручную, привязываю КБК. А не получается, т.е. справочник не выдает Внебюджетный КБК, который мы используем. только КБК расходов бюджет. Ведь если по Дебету ставится один вид КБК, то по кредиту должен стоять тот-же. С бюджетным КБК проблем нет, а с ПД не получается

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Все вопросы с КБК - это приложение 2 к Приказу 26н.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2005
    Сообщений
    4
    АНОНИМ спасибо большое. А случайно не подскажешь Для высшего образовательного учреждения какие применяются КИВФ и КИВнФ?
    Буду очень признательна, так как Форму 0503127 у нас приняли, толком объяснить ничего не смогли, а сейчас сижу с Формой 0503121 и просто опухаю

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2005
    Сообщений
    169

    Вопрос А при загрузке проводок в Бухгалтерию новые люди-то зачем?

    Ну про копейки я тоже так и понял, что это от округления при расчете ЕСН. А если кто в курсе такой проблемы, то подскажите что делать:

    Конфигурация Бюджетный учет ред. 5 эксплуатируется нами с 01.01.2005 г., а Зарплату и Кадры мы начинаем вести с 01.01.2006 г. Все справочники в Бухгалтерии уже давно заполнены, в т.ч. и справочники Сотрудники и Контрагенты. Так вот при загрузке проводок из ЗиК за январь 2006 г. Бухгалтерия не видит уже имеющихся сотрудников, причем их Ф.И.О. и коды абсолютно совпадают и в Бухгалтерии и в ЗиК (я специально так сделал). Бухгалтерия уже имеющимся контрагентам, у которых коды совпадают с загружаемыми из файла, присваивает новые коды, а загруженных из файла контрагентов заводит с теми кодами, которые у них в ЗиК, причем вновь созданных при загрузке из файла контрагентов привязывает к вновь создаваемым сотрудникам, а в свою очередь этих сотрудников не привязывает ни к какому физ. лицу.

    Пожалуйста, подскажите, нельзя ли никак сделать чтобы при загрузке проводок в Бухгалтерию новые люди не создавались, а привязывались к уже имеющимся контрагентам (ну и соотв. сотрудникам, физ. лицам).
    Может в DBFнике справочника Контрагенты в Бухгалтерии (файл SC515.dbf) поле ID должно совпадать с аналогичным полем в dbf-файле справочника Сотрудники ЗиК.

    И вообще неужели нельзя было сделать для этих целей справочник соответствия сотрудников ЗиК контрагентам Бухгалтерии. При первой загрузке проводок программа бы говорила: "не могу найти в справочнике Контрагенты сотрудника такого-то" и выдавала бы для выбора справочник Контрагенты. А вот он, родимый! DblClick и в специальном справочнике соответствия сформировалась запись типа: элементу спавочника Контрагенты Бухгалтерии с кодом таким-то соотв. элемент справочника Сотрудники ЗиК с кодом таким-то. 1 раз увязал и все, no problem. Но это же фирма 1С. Логику их разработчиков не всегда удается понять умом.

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Синхронизируйте справочники Сотрудники по Коду - ТН и наименованию в обеих конфигурациях.
    Только зачем выгружать проводки с разбивкой по сотрудникам, можно же выгрузить их сводными?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2005
    Сообщений
    169

    Вопрос

    Синхронизируйте справочники Сотрудники по Коду - ТН и наименованию в обеих конфигурациях.
    Что значит "по Коду - ТН и наименованию"?
    Если имелось ввиду что код контрагента (или все-таки сотрудника) в Бухгалетрии и его Ф.И.О., например:
    000000001 Иванов Иван Иванович
    должны быть такии же как и в ЗиК, то выше я написал что у меня все так. Все равно создает новых контрагентов, забирает у имеющихся контрагентов их коды, присваивает новым контрагентам эти коды, а имеющимся контрагентам присваивает новые (следующие по порядку).

    Только зачем выгружать проводки с разбивкой по сотрудникам, можно же выгрузить их сводными?
    На счете 302.01 и счете 302.07 аналитический учет ведется в разрезе контрагентов и делать сводные проводки значит не вести аналитический учет.
    Если без аналитики то 15-20 проводок в месяц сделать вручную не проблема на основании типовой операции где все проводки уже настроены, только суммы забивай и сохраняй.

  18. #18
    Аноним
    Гость

    Зарплата для бюджета 8.1

    Помогите разобраться! К плану счетов добавили счета 302.01.1 302.01.2 302.01.3, т.е при выгрузке в бухгалтерию должны быть проводки 401.01-302.01.1.1 401.01-302.01.2.1 и т.д..Где в зарплате сделать такие шаблоны проводок?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1
    В шаблонах проводок (Бухгалтерский учет / Шаблоны проводок).
    Технически это регистр сведений ПроводкиПлатежныхДокументов.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2011
    Сообщений
    81
    Зарплату считаем в камине, не хотят переходить на ЗиКБУ, хотя перешли уже на БГУ.
    По основным проводкам все понятно, не совсем понятно какие проводки делать по больничным.
    предполагается:
    больничный за счет фсс: дт303.02-кт302.13
    больничный за счет работодателя: Дт401.20-Кт302.13
    правильно ли это?
    Последний раз редактировалось Dunda; 08.12.2011 в 09:18. Причина: Забыла задать вопрос

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •