Добрый день! Подскажите пожалуйста, мы официальные представители завода изготовителя в своем регионе. Завод поставляет нам товар (запчасти). У нас есть договоренность, что в процессе нашей деятельности мы сможем вернуть товар, который не продали взамен на более ходовой. Т.е. прямых денежных расчетов у нас не будет по этим возвратам, будет только движение товара. Подскажите пожалуйста как все это реализовать в учете? Какими документами нужно это оформлять? Корректировочные счф или доки реализации с нашей стороны?