Добрый день, помогите пожалуйста. Перешли в этом году на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690). Возникла проблема. У нас списание неликвидной продукции. Готовая продукция пришла в негодность. Принято решение списать продукцию с баланса в бухгалтерском учете, а в налоговом отнести к не принимаемым. Делала ручной операцией. Дт 91,02 не принимаемые КТ 43 готовая продукция. В БУ ДТ91,02 КТ 43 711109,13, НУ ДТ- КТ 711109,13, ПР ДТ 711109,13 КТ-, НЕ03 НУ ДТ 711109,13. Провела операцию. Только у меня по разному учет готовой продукции в БУ и в НУ. По 43 счету ежемесячно возникают ПР и ВР. После закрытия месяца регламентные операции корректировка стоимости по 9102 сумма 711109,13 разбилась на ПР и ВР. Хотя до этого по счету 9102 никогда ВР не возникали. Это нормальная ситуация?