×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2019
    Сообщений
    2

    91 счет, расходы, не принимаемые для налогообложения

    Добрый день, помогите пожалуйста. Перешли в этом году на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690). Возникла проблема. У нас списание неликвидной продукции. Готовая продукция пришла в негодность. Принято решение списать продукцию с баланса в бухгалтерском учете, а в налоговом отнести к не принимаемым. Делала ручной операцией. Дт 91,02 не принимаемые КТ 43 готовая продукция. В БУ ДТ91,02 КТ 43 711109,13, НУ ДТ- КТ 711109,13, ПР ДТ 711109,13 КТ-, НЕ03 НУ ДТ 711109,13. Провела операцию. Только у меня по разному учет готовой продукции в БУ и в НУ. По 43 счету ежемесячно возникают ПР и ВР. После закрытия месяца регламентные операции корректировка стоимости по 9102 сумма 711109,13 разбилась на ПР и ВР. Хотя до этого по счету 9102 никогда ВР не возникали. Это нормальная ситуация?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    А что просто списать штатной операцией ( статью расходов оформив "непринимаемые") нельзя? зачем ручная?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2019
    Сообщений
    2
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А что просто списать штатной операцией ( статью расходов оформив "непринимаемые") нельзя? зачем ручная?
    Подскажите как, пожалуйста. После 7 очень тяжело перестроиться.

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Найдите документ типа "списание ТМЦ"
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Создайте статью расходов с нужными вам проводками и примените ее в документе Списание ТМЦ как Жанна советует. Через недостачу при инвентаризации можно попробовать. С той же статьей. Руками после 7-ки старайтесь без необходимости не создавать операций. Всю автоматизацию учета нарушите.
    Кроме того. если ПБУ применяете - и ПР и ВР - нормальное явление. Закрытие месяца подвыровняет проводки.
    Если не применяете - надо снять галочку в настройках и перепровести все документы.
    Последний раз редактировалось Александр_не_бух; 06.12.2019 в 11:53.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •