Контрагент прислал требование из налоговой по НДС за 2 квартал 19.
Якобы , запись отсутсвует у контрагента-продавца ( у нас ). Код ошибки 1.
У нас запись есть , всё слано у всех верно.
Что за запрос такой , да ещё аж в ноябре за 2 квартал ?
Ошибок-то нет!
Действия : делаю выписку из своей книги продаж и отправлю контрагенту. Вопрос : просто сделать книгу продаж по этому контрагенту , подпись , печать ?
Они отправляют копию счета - фактуры на аванс от нас?
Пишут , что у нас всё верно.
Плюс, может пусть сверку с налоговой закажут , вдруг их декларацию 2 раза ввели ?))))))
Могу Я на ту наложку пожаловаться ? Контрагент о нас стал плохо думать ... Ложечка нашлась , осадок остался .
Зы. Корректировку они не сдавали.