Всем привет...
Наша организация продавцы.
Сижу читаю мануал по отражению факторинга в 1С Бух
"... При проведении документа "Передача задолженности на факторинг" в регистр бухгалтерии вводятся проводки:
Дебет 76.13 Кредит 91.01
- на сумму задолженности, передаваемой в факторинговую компанию (826 000 руб.);
Дебет 91.02 Кредит 62.01
- на сумму задолженности покупателя, списываемой с учета (826 000 руб.) ..."

Соответственно, за отчетный период на счетах по кредиту 91.01 и по дебету 91.02 по статье "уступка права требования по договору факторинга" накапливаются солидные суммы, которые у меня в итоге попадают в строки 020 и 040 листа 2 декларации по налогу на прибыль, в графы "внереализационные доходы" и "внереализационные расходы". Не нравятся они мне там, и налоговиков смущают... )))

Хочется сделать что-то вроде "взаимозачета" перед закрытием квартала..., но что-то не соображу, насколько это законно, и если да, то как это лучше сделать ? Только ручной операцией ?