Здравствуйте!
Впервые сдаем уточненку по НДС, подскажите, как правильно заполнить книгу покупок.
В 1кв заявлен вычет по одному с/ф и больше ничего, сейчас надо просто убрать этот вычет, чтобы декларация была нулевая. Мы сдали уточненку: раздел 8 - актуальность 0, указали тут этот с/ф (как в первичной декларации), приложение к р.8 - актуальность 0, указали этот с/ф со знаком минус.
Что-то заполнили неверно, т.к. фнс хочет пояснений. Подскажите, как правильно заполнить теперь (будет вторая уточненка)?