Добрый день! Работаем на ОСНО. При сверке с заказчиком в сентябре выяснилось, что мы не провели реализацию июня месяца. Как мне в 1С:Бухгалтерия 8.3 Отразить данную реализацию: текущей датой? Что в таком случае делать с датой счет-фактуры? И какую дату ставить в документах в случае, если провожу текущей?