Клерковцы, добрый день!
Мы 4 сентября оплатили с валютного счета бронь за гостиницу на корпоратив в Австрии на 3 дня как юридическое лицо соответственно. В расходы поставить это не смогу, это я понимаю.
А вот надо ли было еще НДС заплатить? и если надо то в какой срок?
Ни разу с этим не сталкивалась, и если честно, совсем забыла про такой НДС.
Как теперь быть и что будет со стороны налоговых органов?