Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, ошибок не наделать =)
ООО, УСН (доходы минус расходы)
Ситуация такая: наш товар продается, допустим, за 100 рублей на маркетплейсе. У нас себестоимость этого товара 60 рублей. Маркетплейс берет комиссию за заказ 10 рублей.
1) Покупатель сделал заказ, мы отгрузили его маркетплейсу
1С: Отгрузка без перехода права собственности на физлицо (точно на физлицо, маркетплейс типа мимо проходил) - Дт45 Кт41 - 60,00
2) Маркетплейс доставил наш заказ покупателю и взял с него деньги
1С: Реализация отгруженных товаров - Дт62 (физлицо) Кт 90-1 - 100,00
1С: Списали себестоимость товара - Дт90-2 Кт45 - 60,00
1С: Корректировка задолженности с покупателя на маркетплейс (Перенос задолженности – задолженность покупателя – Покупатель (дебитор) физлицо – Новый покупатель маркетплейс - Дт62 (маркетплейс) Кт62 (физлицо) - 100,00
3) Маркетплейс переводит деньги за товар на наш счет.
И вот тут затык. Он же переводит 90,00, потому что 10,00 берет себе вознаграждение. А мне нужно, чтобы выручка была именно 100,00, так ведь?
Как правильно поступить? Чтобы выручка считалась 100,00, но при этом на счет поступало 90,00?