×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    912

    Восстановление НДС при пожертвовании.

    День добрый!
    Нужно восстановить входящий НДС при пожертвовании.
    Мы пожертвовали продукцию.
    У нас производство.
    Материалы списываются по средней стоимости.
    Материалы возможно и 2018, и 2019 гг., т.е. 18 и 20%%.
    Начисляем в 1С "Отражение начисления НДС".
    Как заполнить этот документ?
    Высчитывать каждый материал от всех контрагентов? Или мы передаем уже свое изделие целиком? Тогда, как заполнить первую закладку, где контрагенты?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,470
    А не проще ли передать безвозмездно с начислением и уплатой НДС и ничего не восстанавливать?
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  3. #3
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,712
    Старый ворчун, тогда это не будет пожертвованием.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    912
    А не может быть такого варианта?
    1). 43 - 20 произвели продукцию для собственных нужд (на 20 - только материалы и услуги).
    19 - 68 НДС с неё 20% на сегодня.
    91.2 - 19
    2). 91.2 - 43 пожертвовали продукцию.

  5. #5
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,470
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Старый ворчун, тогда это не будет пожертвованием.
    А "пожертвования продукции" в гл. 21 и так нет.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    912
    Кажется, мой косяк!
    Договор на пожертвование от 2018 г.
    Передаем комплект, в него входят и товар, и продукция.
    Мне изначально надо было учитывать товар и материалы, которые идут на эту поставку отдельно. И не возмещать по ним НДС.
    Передали по Акту Получателю в 3 кв. 2019 г.
    Если я разделю материалы, мне надо подавать уточненку по НДС? Или провести восстановление НДС датой передачи Получателю в 3 кв. 2019 г.?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •