Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в программе 1с 8.3 с проводками следующее событие.
16.08 был выплачен аванс сотрудникам, на каждого сотрудника набивается отдельное п/п.
При перечислении аванса одному из сотрудников в платежном поручении была допущена ошибка, в назначении платежа не была указана банковская карта, привязанная к счету. Это заметили сразу, но попытавшись отозвать документ, не успели, его провели. Мы следом отправляем правильно оформленное п/п.
К вечеру этого же дня сумма по не верно отправленному п/п на аванс вернулась с указанием - Возврат в связи с некорректными данными банковской карты.
Вопрос, как мне все это отразить в программе, чтобы правильно сформировались проводки.