Добрый день! Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста неопытной коллеге!
Организация на ОСНО, есть операции облагаемые НДС (оптово-розничная торговля) и "безндсные" (продажа лицензий на ПО). При чем пропорция тех и других каждый квартал разная, соответственно и доля входящего НДС к вычету по поступлениям, которые относятся как к облагаемой так и не облагаемой деятельности, каждый раз разная.
В конце июня организация приобрела автомобиль. Директор настаивает на возмещении НДС в полном объеме (400 т.р.). Но именно во втором квартале получилось, что доля облагаемых НДС операций составила всего 18%. Правильно ли я понимаю, что ориентироваться при возмещении я должна именно на тот квартал в котором подаем на возмещение? И тогда возместить можем только 18% от всей суммы НДС? Или возможно обосновать применение автомобиля только в облагаемых НДС операциях и поставить всю сумму к возмещению? Или оставить на следующий квартал, в котором предполагается что доля операций с НДС будет больше?