Нашла очень старые темы. в виду изменений НК за последние 10 лет, хочу обновить тему. Нужно ли распределять НДС с ОХР при экспорте несырьевых товаров? я так поняла что нет. НДС по прямым расходам, относящимся к экспорту, принимается к вычету при подтверждении ставки 0%, НДС с ОХР идет в обычной декларации как обычно. Все верно?