Здравствуйте! Организация ООО на УСН (доходы) арендует нежилое помещение у Департамента гос.имущества. НДС только по аренде. В декларации заполнили разделы 2 стр 060 70000=, раздел 9 на такую же сумму, в разделе 1 везде прочерки. Из налоговой пришло письмо о том что мы занижаем суммы НДС, подлежащие уплате в бюджет. Получается эти 70000= надо указать в разделе 1 или разделе 3? Помогите, пожалуйста, разобраться, а то совсем запутались.