Коллеги, кто-нибудь когда-нибудь с этим сталкивался?
Правильно ли я понимаю принцип - что, если мы купили товар в Казахстане, НДС 20% из счет-фактуры поставщика мы должны уплатить в Свой бюджет? В бюджет РФ?
То есть если в счет-фактуре от поставщика указана стоимость товара 120 руб, в том числе НДС 20 руб - составляем декларацию, сдаем ее в совою налоговую, и уплачиваем 20 руб туда же,куда и прочий НДС?
Объясните новичку на пальцах, пожалуйста, как что где сколько, все-все интересует.
Заранее признательна!!!