В требовании просят дать пояснения .
Код 4 (20,21)
Смотрю на код 4(а,б)
В 20,21 - попадает НДС. якобы у нас ошибка в самой сумме НДС .
Счёт -фактура у нас правильная . Получается , ошибся Покупатель?
Просто ответить , что всё правильно и счёт-фактура приложить ?