С нового года перешли на новую базу (и программу), остатки внесены вручную.
В течении 1 кв. 2019 мы перечислили в бюджет НДФЛ налогового агента (НА) за 4 кв. 2018, сч/ф на перечисление аренды муниципального имущества, по которой мы являемся НА по НДС, была введена в прошлогодней базе. Как теперь правильно это отразить, чтобы в Книге Покупок отразилось восстановление НДС? Пыталась через док-т "Отражение НДС к вычету", но программа не даёт заполнить все поля и не даёт сформировать этот документ, так же как и ввести прошлогоднюю сч/ф. Как ни бьюсь, ничего не получается.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.70.39)