Здравствуйте! Подскажите, какими проводками отразить перечисление больничного листа 3 дня за счет производства в 2019 году бюджетному учреждению? Спасибо
Здравствуйте! Подскажите, какими проводками отразить перечисление больничного листа 3 дня за счет производства в 2019 году бюджетному учреждению? Спасибо
Д 4 302 66 837 -- К 4 201 11 610
+
К 18 (КОСГУ 266)
снимаю , порчу
ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом
ну КФО - возможно и уточнить нужно
может там и ещё что нить другое быть быть
снимаю , порчу
ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом
Спасибо, да за счет работодателя. У меня 1С почему-то не позволяет поставить статью 266 КОСГУ, начислить начислил по этой статье, а в документе "заявка на кассовый расход" 266 КОСГУ не выбирается.
первое - какой релиз?
важно (для БГУ 1.0) - после обновления релиза нужно обязательно обновить справочник "виды операций" где-то так: Операции-Справочники-Виды операций-Актуализировать...
второе - какой вид операции в ЗКР?
должен быть "перечисление пособий...", а не "перечисление поставщикам.."
третье - в ЗКР на перечисление НДФЛ 266 КОСГУ действительно не выбирается. Ксяк разработчиков. Но! Поле КЭК можно вбить вручную, а не подбором!
А вот в ЗКР на перечисление на пластик - прекрасно выбирается!
Спасибо большое, очень помогли!!!!Бухгалтерия государственного учреждения (базовая), редакция 1.0 (1.0.56.10) . Я в ЗКР указывал "перечисление поставщикам", про пособия даже не увидел. Еще раз спасибо!
Здравствуйте! Досталось мне вот такое счастье от прежнего главного бухгалтера. На конец 2018 года в отчете на 01.01.2019 по счету 302.13 показано кредитовое сальдо на 32 000,00 рублей (долг учреждения перед сотрудниками). В форме 769 это отражено. Но как выяснилось по факту задолженности данной не существует. Видимо что то где то подгоняли. Пол года закрыла, но теперь надо сделать корректировку данных остатков уже июлем, так как не хочу иметь проблем при сдаче баланса. Вопрос как это сделать корректно? Спасибо.
хм.. обычно таким образом пытаются подогнать взаиморасчеты с ФСС.
но неумело - сальдо с ФСС выравнивают, а вот сальдо на 302.13 при этом закривляют.
У Вас с ФСС все ровно в этом году было? Никаких возмещений, никаких недоплат/переплат?
Если ДА, то - все просто. Пункт 18 157н -"18. Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета, производится в соответствии со Стандартом "Учетная политика, оценочные значения и ошибки"."
Сам стандарт можно посмотреть много где, например здесь: http://ivo.garant.ru/#/document/71947650/paragraph/1:0
А вот если у вас там таким образом замаскировали на конец года какие-либо взаиморасчеты с ФСС, то.. тогда надо конкретно смотреть, что и как.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)