ратцы помогите!!! А то я уже начинаю думать, что нашей страной руководят демоны.
У меня вопрос.
Во втором квартале мы получили от Покупателя 100% предоплату 100 000 р. ( в т.ч. НДС 16 666.67 р.), за товар, который мы покупаем у иностранного контрагента. В этом же квартале (во втором), мы перечисляем за товар иностранному контрагенту 70 000р.
Но придёт этот товар только в третьем квартале.
В конце второго квартала мы должны платить НДС (налог) с суммы полученного аванса (НДС 16 666.67 р.) , или нет?
Дело в том, что когда товар придёт в третьем квартале мы обязаны заплатить НДС на таможне с 70 000р. - 14 000 р. НДС.
Если мы заплатим НДС 16 666.67 р. во втором квартале + 14 000 р. НДС в третьем квартале (на таможню), это же двойное налогообложение получается и форменный грабёж!
Как избежать двойного налогообложения по НДС? Может не надо показывать во втором квартале, что мы получили предоплату? Как быть, куда писать и на кого жалиться?