×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Sannek
    Гость

    Как бороться с двойной уплатой ндс при импорте?

    ратцы помогите!!! А то я уже начинаю думать, что нашей страной руководят демоны.

    У меня вопрос.
    Во втором квартале мы получили от Покупателя 100% предоплату 100 000 р. ( в т.ч. НДС 16 666.67 р.), за товар, который мы покупаем у иностранного контрагента. В этом же квартале (во втором), мы перечисляем за товар иностранному контрагенту 70 000р.
    Но придёт этот товар только в третьем квартале.
    В конце второго квартала мы должны платить НДС (налог) с суммы полученного аванса (НДС 16 666.67 р.) , или нет?
    Дело в том, что когда товар придёт в третьем квартале мы обязаны заплатить НДС на таможне с 70 000р. - 14 000 р. НДС.

    Если мы заплатим НДС 16 666.67 р. во втором квартале + 14 000 р. НДС в третьем квартале (на таможню), это же двойное налогообложение получается и форменный грабёж!

    Как избежать двойного налогообложения по НДС? Может не надо показывать во втором квартале, что мы получили предоплату? Как быть, куда писать и на кого жалиться?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,689
    Цитата Сообщение от Sannek Посмотреть сообщение
    Дело в том, что когда товар придёт в третьем квартале мы обязаны заплатить НДС на таможне с 70 000р. - 14 000 р. НДС.
    Но вы же этот НДС сможете поставить к вычету

    Цитата Сообщение от Sannek Посмотреть сообщение
    Может не надо показывать во втором квартале, что мы получили предоплату?
    Глупо и недальновидно. Налоговая быстро выведет вас на чистую воду

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Но вы же этот НДС сможете поставить к вычету
    Добрый вечер.

    Ну а если это моя первая и последняя сделка?
    Именно так, у меня новая фирма, есть хороший контракт, но, что будет далее, я не знаю.. Может следующий контракт через год случится, и фирма до этого срока не доживёт..
    Какой тут вычет.
    Кто мне заплатит назад переплаченный мною НДС в размере 14 000 р.??

  4. #4
    Аноним же
    Гость
    А при чем тут импорт? Если бы вы в третьем квартале купили этот товар на внутреннем рынке, то входной НДС сначала бы заплатили не таможне, но поставщику, а потом так же предъявляли к вычету. Проблема не в импорте, а в не закрытом отгрузкой авансе.

  5. #5
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    Цитата Сообщение от Sannek Посмотреть сообщение
    мы заплатим НДС 16 666.67 р. во втором квартале + 14 000 р. НДС в третьем квартале (на таможню)
    Обе суммы вы можете заявить к вычету.



    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    назад переплаченный мною НДС в размере 14 000 р
    С чего переплаченный? Если бы покупали в РФ, точно также заплатили бы эти 14 тысяч , только поставщику, а не таможне.
    Что мешает заявить к его вычету-то?


    Цитата Сообщение от Аноним же Посмотреть сообщение
    Проблема не в импорте, а в не закрытом отгрузкой авансе.
    +1

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •