Здравствуйте. Разбираю отчеты после предшественника. С экспортом никогда не работала, прошу помочь.
Подскажите пожалуйста на моем примере как отражать в декларации по НДС экспорт.
Пример: 2 кв 2018 продали в Азербайджан товар на сумму 1 млн. р (0 ставка НДС).
Вместе с декларацией по НДС за 2 кв подавали электронно контракт, подписанные упд и ттн в налоговую. Сдали декларацию НДС с отражением этой суммы по строке 020 раздела 4.
Таким образом, НДС считается подтвержденным? От налоговой пришла квитанция о приеме документов.

Далее, в 3 кв мы должны отразить эту сумму по строке 040 раздела 5 декларации по НДС?
Именно так должно быть отражено?