×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    услуги для иностранного заказчика

    Добрый день форумчане. Может у кого была подобная ситуация. В 2018 наша ООО по договору поставки приобрела у отечественного производителя (назовем его Фирма П) оборудование для нашего иностранного заказчика (Фирма ИЗ). Мы подали декларацию по нулевой ставки НДС и заявили вычеты все как положено. Теперь наш заказчик (Фирма ИЗ) просит нас заключить договор или доп.соглашение с нашим поставщиком (Фирма П) на проведение пуско-наладочных работ так как наш Поставщик Фирма П не хочет связываться и экспортными операциями и заключать прямой договор с Фирма ИЗ .
    В рамках договора поставки между нами и Фирма П ,как и между нами и нашим ин.заказчиком фирма ИЗ,не предусмотрены пуско-наладочные работы. Оборудование мы поставляли заграницу а покупали здесь в России. Наш заграничный покупатель просит чтобы через нас им установили оборудование что с налогообложением не совсем понятно. Мы опять как посредники. Будет ли тут 0% ставка НДС какой договор заключать???
    Поставщик Фирма П выезжает в Молдову и проводит на месте эти работы для Фирма ИЗ))
    Заранее спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,264
    Услуги по монтажу будут без НДС. В договоре пропишите наименовагие услуг и место оказания. В остальном - это обычные договоры

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •