Вопрос такой. Заплачен НДС на импортный ввоз из страны ТС. Заплачено в налоговую ,где стоит на учете наша орг-ция.
Мы на ОСНО.
Мои действия - до 20-го марта подаю декларацию об уплате, платежку на НДС (или выписку?), заявление о ввозе, Договор и CMR. Все?
Далее, как происходит возмещение? Нужно писать заявление о перечислении уплаченного НДС на р/с? Или в "обычной декларации" по НДС за 1 квартал, ставлю эту сумму в вычет и уменьшаю свой НДС к уплате?Или на выбор?)
Если на выбор и выбираем возмещение на р/с, то когда можно (примерно) ожидать возмещения? Долго?)) И должны ли в этом случае показывать вычет в декларации за 1 кв.? Или можно написать заявление прям 20.03 и до 25.04 уже все будет?)))