Здравствуйте.
Подскажите как подать корректировку по НДС?
Ситуация такая.
Сдала все в срок НДС за 4кв 2018, через некоторое время поставщик прислал исправленную счет-фактуру февралем 2019, подала корректировку за 4 кв 2018, доплатила НДС и пени.
Через день поставщик звонит и говорит у них произошел сбой билинга и этой исправленной счет-фактуры не будет, будет только первоначальная.
Как мне вернуть все на место.
Сама декларация понятно, а вот что с книгой покупок и доп.листами?
Первоначальная корректировка была сама декларация по НДС, раздел 8 и 9 поставила галочку актуально и к 8 разделу доп.лист с минусом.
Теперь как быть?