×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2019
    Сообщений
    49

    Сч.60.01 красные остатки как исправить ?

    Работаю в 1С 3.0.

    При оплате поставщику аванса - программа все равно ставит в оплату задолженности на сч.60.01 (хотя реально задолженности нет, сальдо по сч.60.01 =0)
    С данным контрагентов очень много взаиморасчетов, понимаю что где-то что-то внесено некорректно.

    Но краснота идет давно, как бы исправить это сейчас, чтобы снова все красиво встало ?

    Я понимаю, что программа засчитывает аванс или делает задолженность перед контрагентом опираясь не на учет БУ, а на значение в регистрах Расчеты по реализации и Поступлению.
    Поэтому крайне важно, чтобы в них хранились актуальные данные.

    А как мне это подправить сейчас ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,247
    Посмотрите оборотку в разрезе документов расчетов с контрагентом, наверняка там и есть бардак. Если всё зачесть (например 31.12.18), то на 1 января будут правильные остатки и можно жить дальше

  3. #3
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Цитата Сообщение от Коллега2019 Посмотреть сообщение
    Но краснота идет давно, как бы исправить это сейчас, чтобы снова все красиво встало ?
    корректировкой долга или ручной операцией

    Цитата Сообщение от Коллега2019 Посмотреть сообщение
    что программа засчитывает аванс или делает задолженность перед контрагентом опираясь не на учет БУ,
    именно на бухучет.. Откройте ОСВ по 60 или 62 счету в разрезе субсчетов, контрагентов, договоров и документов движения. Увидите много интересного в своей программе

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2019
    Сообщений
    49
    Благодарю за ответ ! Так и сделала !

    Увидела по оборотке сч. 60.01 все документы - возвраты поставщику (за 2 пред.года). Там проводка Д60.01 К41

    Как теперь правильно сальдо со Д сч.60.01 перенести в Кредит 60.02 ? Ручной проводкой ?
    И как вообще в будущем делать возвраты корректно, чтобы красноты не вылезало ?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,174
    Цитата Сообщение от Коллега2019 Посмотреть сообщение
    Как теперь правильно сальдо со Д сч.60.01 перенести в Кредит 60.02 ?
    Правильно пользоваться документом "Корректировка долга". Но он не умеет работать с "красными" сальдо. Их - только ручными операциями.
    Цитата Сообщение от Коллега2019 Посмотреть сообщение
    И как вообще в будущем делать возвраты корректно, чтобы красноты не вылезало ?
    Хронологию соблюдайте, последовательность восстанавливайте, при необходимости. Нет там никаких тайн.

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,247
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Но он не умеет работать с "красными" сальдо.
    Иногда умеет, если правильные параметры подобрать Как - не вспомню, по разным проблемам разные виды методом тыка подбиралась, и порядок навести удалось. Но часть, да, ручными

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •