Добрый день.
Помогите пож-та разобраться..
Мы Агент (на ОСНО) получили в декабре 2018г аванс от Покупателя в размере 500 000,00
Услуги будут оказаны июне 2019г. Отчёт комитенту будет также в июне 2019г.
Читаю, что в декабре 2018г в отчете комитенту, в разделе Денежные ср-ва, мы должны отразить полученный аванс.
Выставили с/ф на аванс от Агента Покупателю. И должны эту с/ф предоставить комитенту. НДС с аванса платит комитент. Не мы, не агент?
Но компания Комитент, тоже наша)) Как отразить у компании Комитента операцию по полученному авансу, как эта с/ф должна попасть в декларацию?
Помогите пож-та, запуталась, не получается ничего.