Добрый день!
Помогите , пожалуйста,начинающему бухгалтеру.
В 2019 году обнаружили ошибку.
В октябре 2018 возврат поставщику в валюте по претензии на 76.32. В ноябре оплата,но не увидели,так как разнесли на 60.01. на конец ноября,декабря 2018 и январь 2019 рассчитаны курсовые разницы.
Нужно исправить. Как сторнировать? Какие проводки? Заранее спасибо!