Здравствуйте,уважаемые профи.Подскажите пожалуйста как правильно поступить.
1) По Договору с Заказчиком есть общая сумма 4 млн руб + 720 000 НДС.
2) По тому же Договору они оплачивают 25% сразу 1 млн руб + 180 000 НДС
3) Сумма НДС 180 000 попадает в книгу продаж, как авансы.
До этого момента все понятно. Затем идет реализация.
1) Реализация на сумму 500 000 но они оплачивают только 75 % от суммы ,а 25 % какой-то зачет ?
Как это отразить в декларации ?