×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Возмещение НДС

    Вопрос такой. Заплачен НДС на импортный ввоз из страны ТС. Заплачено в налоговую ,где стоит на учете наша орг-ция.
    Мы на ОСНО.
    Мои действия - до 20-го марта подаю декларацию об уплате, платежку на НДС (или выписку?), заявление о ввозе, Договор и CMR. Все?
    Далее, как происходит возмещение? Нужно писать заявление о перечислении уплаченного НДС на р/с? Или в "обычной декларации" по НДС за 1 квартал, ставлю эту сумму в вычет и уменьшаю свой НДС к уплате?Или на выбор?)
    Если на выбор и выбираем возмещение на р/с, то когда можно (примерно) ожидать возмещения? Долго?)) И должны ли в этом случае показывать вычет в декларации за 1 кв.? Или можно написать заявление прям 20.03 и до 25.04 уже все будет?)))
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Или в "обычной декларации" по НДС за 1 квартал, ставлю эту сумму в вычет и уменьшаю свой НДС к уплате
    да - так, если при этом получается общее сальдо ндс к возмещению, тогда на эту сумму пишете заявление и предоставляете ВСЕ документы за данный квартал (сф полученные и сф выданные). у нас давно такое было, предоставляли договоры, торг-12, платежки, гтд - в общем достаточно доков. а что на данный момент могут запросить налоговики, они вам в своем требовании напишут.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Сербина Посмотреть сообщение
    да - так, если при этом получается общее сальдо ндс к возмещению, тогда на эту сумму пишете заявление и предоставляете ВСЕ документы за данный квартал (сф полученные и сф выданные). у нас давно такое было, предоставляли договоры, торг-12, платежки, гтд - в общем достаточно доков. а что на данный момент могут запросить налоговики, они вам в своем требовании напишут.
    А нельзя просто, именно эту сумму уплаченного НДС попросить в заявлении к возмещению на р/с? Т.е. вне подачи квартальной декларации. До ее подачи.) Директор хочет как можно скорее получить обратно деньги. Тем более, что в дальнейшем планируются сделки на регулярной основе. Т.е. если сделка пройдет в первых числах апреля, то ждать до "зачета ндс" в конце июля, а там может и не до зачета ,а до проверки и возмещения в августе-сентябре оооочень долго. Тем более,что суммы большие, сделки будут регулярно и мы просто вылетим в трубу ,платя такие суммы в бюджет и по 3-4 месяца минимум, ожидая возврата....

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    по налоговому законодательству - нельзя. извиняюсь, вы вообще налоговый кодекс игнорите?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2017
    Сообщений
    16
    Здравствуйте, запуталась с НДС по импорту и экспорту. Разъясните пож-та такой вопрос.
    Фирма на ОСНО покупает товар (импорт из Китая) , НДС оплачиваем сразу в таможню, продаем товар на территории РФ, НДС этот ранее оплаченный ,принимаем к вычету. Теперь решили этот товар продать в Беларусь по ставке 0%.
    Вроде НДС по товару купленному после 01.07.2016 восстанавливать не нужно.
    А на новый товар который будем получать и часть продавать в Беларусь, получается не отражать его сразу в Книге покупок, а только после подтверждения ставки 0? Не улавливаю взаимосвязи т.к импортный товар.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2017
    Сообщений
    16
    Все таки думаю, что НДС по имп.товару отражаем сразу в Книге покупок как и раньше. А экспорт реализация по факту отгрузки в базе 1С, а в Книге продаж отражаем в том квартале, когда будут собраны документы, НО в течение 180 дней. Правильно?
    Никто не читает, но вдруг...

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Бухгалтер781 Посмотреть сообщение
    Все таки думаю, что НДС по имп.товару отражаем сразу в Книге покупок как и раньше. А экспорт реализация по факту отгрузки в базе 1С, а в Книге продаж отражаем в том квартале, когда будут собраны документы, НО в течение 180 дней. Правильно?
    Никто не читает, но вдруг...
    правильно

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2017
    Сообщений
    16
    Спасибо))

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    731
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    правильно
    Я правильно поняла , что если отгрузка была в феврале 2019!г, в книгу продаж ,в декларацию по НДС , в декларацию по прибыли за 1 квартал вообще не будет никакой выручки с этой продажи?
    А будет только тогда , когда подтвердим ставку 0%?

  10. #10
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    426
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    если отгрузка была в феврале 2019!
    то с
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    выручки с этой продажи
    в
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    декларацию по прибыли за 1 квартал
    попадает.
    А в
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    декларацию по НДС
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    только тогда , когда подтвердим ставку 0%
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    731
    ))))

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •