×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Когда налоговая возместит таможенный НДС? Вопрос от новичка

    Подскажите, пожалуйста, есть ряд вопросов, т.к. мы начали вести ВЭД:
    1. Как скоро налоговая возмещает на р/с уплаченный НДС при ввозе товара при предоставлении документов?Знаю,что срок 180 дней, но если мы в течение месяца соберем весь пакет, то налоговая и возместит через месяц или все равно ,не ранее,чем через полгода?
    2. Декларацию мы должны подать до 20 числа след. месяца или это только для стран ТС? А для других стран в какой срок мы должны отразить сделку в декларации?
    3. Можем ли мы, если сделка ВЭД прошла в марте, в декларации НДС за 1 квартал, поставить сумму уплаченного НДС в уменьшение налога и заплатить НДС меньше (или не платить вообще)? Разумеется приложив к декларации все документы по сделке.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Знаю,что срок 180 дней, но если мы в течение месяца соберем весь пакет, то налоговая и возместит через месяц или все равно ,не ранее,чем через полгода?
    этот срок относится/относился к таможенному союзу. если у вас вэд с не со странами тс, тогда
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    сделка ВЭД прошла в марте, в декларации НДС за 1 квартал, поставить сумму уплаченного НДС в уменьшение налога и заплатить НДС меньше (или не платить вообще

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Разумеется приложив к декларации все документы по сделке.
    нет такого требования, если не вэд с тс.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Сербина Посмотреть сообщение
    этот срок относится/относился к таможенному союзу. если у вас вэд с не со странами тс, тогда




    нет такого требования, если не вэд с тс.
    Простите, Сербина, я не поняла. Т.е., если у меня европейский контракт, то я не предоставляю в налоговую никаких документов (неужели?!, прям не верится))), а просто в декларации за ближайший квартал ставлю уплаченный таможенный НДС к уменьшению налога и уменьшаю?
    А если уплаченный на таможню НДС больше,чем начисленный к уплате - пишу заявление на возмещение разницы на р/с? И как быстро можно ожидать возмещения?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А если уплаченный на таможню НДС больше,чем начисленный к уплате - пишу заявление на возмещение разницы на р/с? И как быстро можно ожидать возмещения?
    нет, в этом случае предоставляете ВСЕ документы (исходящие сф и входящие также, по всем покупателям и поставщикам), и что еще запросят.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И как быстро можно ожидать возмещения?
    а это лучше уточнить у своей ифнс

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Сербина Посмотреть сообщение
    нет, в этом случае предоставляете ВСЕ документы (исходящие сф и входящие также, по всем покупателям и поставщикам), и что еще запросят.
    Правильно ли я поняла:
    1. Т.е. если НДС к вычету больше ,чем к уплате ( а это ведь не только импортный ндс, но и вообще весь ндс по поставщикам,в т.ч. и российским), то я ДОЛЖНА предоставить вообще ВСЕ счф ,имеющиеся в моем распоряжении? И на все свои реализации и на все свои закупки (в т.ч. и не по импорту)?
    Заполняю декларации, где указываю НДС к возмещению и подаю вместе со всеми-всеми документами по покупателям/поставщикам, фигурирующим в книге покупок/продаж и подаю заявление на возмещение разницы?
    А если я частично "отложу" зачет российского НДС, с целью зачесть его в другие периоды,а в данном квартале заплатить "3 копейки", то мне всей этой волокиты не нужно? Просто уменьшаю НДС и все? Лишь бы хоть малость в бюджет заплатить? Как это на практике бывает?

    2. А если у меня НДС к вычету не "перепрыгивает" в минус, то мне никак-никак не надо подтверждать импорт? Просто заполняю декларацию и все, отразив импортную сделку в ней?
    Я правильно понимаю?
    Мне почемуто казалось,что импорт - это всегда куча документов и волокита с налоговой... А тут получается не намного геморрней,чем с российсикм НДС?)

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А если я частично "отложу" зачет российского НДС, с целью зачесть его в другие периоды,а в данном квартале заплатить "3 копейки", то мне всей этой волокиты не нужно? Просто уменьшаю НДС и все? Лишь бы хоть малость в бюджет заплатить? Как это на практике бывает?
    в общем то так и есть, но про 3 коп. - не уверена, есть же какая то доля вычетов, выше которой тоже надо предоставлять в ифнс ВСЕ документы по ВСЕМ контрагентам.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2006
    Сообщений
    407
    2. А если у меня НДС к вычету не "перепрыгивает" в минус, то мне никак-никак не надо подтверждать импорт? Просто заполняю декларацию и все, отразив импортную сделку в ней?
    - Туда обязательно должен попасть номер ТД

    Не надо, они по номеру ТД отследят ваш НДС

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •