×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    I love Ricky! Аватар для Lenik
    Регистрация
    07.08.2007
    Адрес
    П
    Сообщений
    2,915

    Перенос данных с ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1

    Перенесли данные из старой базы в новую, с 2.5 на 3.1. Все регистрами/документами "перенос данных".
    Некорректно перенеслись остатки отпусков. Вижу это в отчете "остатки отпусков". Как будто накопленные отпуска перенеслись, а потраченные - нет.
    Еще тонкость в том, что рабочий год у сотрудников, которые брали отпуска б/с больше 14 дней тоже не передвинулся.
    Как это исправить? Только ручками проставлять на какую-то дату?
    Отпуска по уходу за детьми тоже странно перенеслись. Работница была в отпуске аж в 2012 году, уже давно вышла и работает, а в отчете "отсутствия сотрудников" до сих пор отображается как в отпуске по уходу. И таких моментов очень много. Неужели каждого сотрудника лопатить вручную и что-то по нему проставлять?
    Поделиться с друзьями
    Тысячами незримых нитей обвивает тебя закон.
    Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник.
    Все - Бог!

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Перенеслось так как было в 2.5.... На какую дату переносили- на ту и создайте документ "Начальная штатная расстановка". Там можно и остатки отпусков выставить.

  3. #3
    I love Ricky! Аватар для Lenik
    Регистрация
    07.08.2007
    Адрес
    П
    Сообщений
    2,915
    Именно по остаткам отпусков все перенеслось очень странно. Видимо все ручками придётся проставлять?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Видимо. Но один раз- дальше сама будет считать.

  5. #5
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Lenik Посмотреть сообщение
    Видимо все ручками
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    можно и остатки отпусков выставить.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  6. #6
    I love Ricky! Аватар для Lenik
    Регистрация
    07.08.2007
    Адрес
    П
    Сообщений
    2,915
    А нормально будет если я сейчас заведу документы прошлыми годами? Например те же возвраты из отпуска по уходу. Или например уплата налогов и взносов. Т. Е. Не править документы "переносы данных", а внести документами недостающее.
    Я так понимаю, кое-какие косяки ещё перетащились в свое время из ЗиК в ЗУП 2.5 и опять в 3.1

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Сколько сотрудников?

  8. #8
    I love Ricky! Аватар для Lenik
    Регистрация
    07.08.2007
    Адрес
    П
    Сообщений
    2,915
    Почти 200😨

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Ну ... один день делов-то....

  10. #10
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,187
    умучилась править перенос - 1С руками только разводят - говорят, сами виноваты все не правильно в 2,5

    умучилась с арендой - в 2,5 выплачивается, в 3,1 нет - 3,1 все свалила в кучу - задолженность по зарплате

    еще ЗУП 3,1 будет много кратно начислять и сторнировать НДФЛ за перенесенные периоды - почему еще не поняла

    еще у 3,1 осторожнее с выездом в командировку в выходной день - программа иногда ставит приоритет выходного дня над командировкой и учитывает этот день при расчете среднего

    еще 3,1 при наличие выходных дней за счет работы в выходной день начинает странно считать средний - т.е нужно раза три "перечитать" средний, чтобы она правильно посчитала - да... так вот рассчитать - смотрю отличается от 2,5 - жму еще раз - отличается -третий - дает правильный результат(((

    3,1 странно при расчете среднего для отпуска в феврале 2019 года - все данные за январь суммировала с декабрем.... ни одна сила не заставила расставить все по месяцам... радует, что средний правильно посчитала


    странно начисляет доход для НДФЛ - начислено 4500, сторнировано -4500, начислено 4500- вот зачем? все это в налоговом регистре - править все врукопашную не вдохновляет
    Последний раз редактировалось tv06; 06.02.2019 в 12:06.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Уверен, что когда вы, исправив хвосты 2018 (двоешные и троешные), проведете начисление-выплату за январь, потом за февраль как положено, то и результаты всех регистров у вас будут "как положено". Неоднократно убедился сам и после убедил человек пять скептиков. Может и не совсем правильно с точки зрения пользователей, но очень правильно с точки зрения арифметической зарплатно-налоговой логики ( ой, ну я и завернул!) надо соблюдать последовательность при начислениях-выплатах. И, если уж пришлось, грамотно править предыдущие периоды. Если есть другая методика - изложите-предложте (продайте ноу-хау) фирме 1С.

  12. #12
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    Упроведете начисление-выплату за январь, потом за февраль как положено, то и результаты всех регистров у вас будут "как положено".
    Т.е. "положено с точки зрения НОВЫХ АЛГОРИТМОВ"? А об изменении этих алгоритмов типа "считалось так, а будет так", 1С хоть раз в своих релизах объявляла? Или типа "это Вам сюрпрайз!"?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Т.е. "положено с точки зрения НОВЫХ АЛГОРИТМОВ"? А об изменении этих алгоритмов типа "считалось так, а будет так", 1С хоть раз в своих релизах объявляла? Или типа "это Вам сюрпрайз!"?
    Это вы о чем сейчас? Какие новые алгоритмы? Я выше написал о том, что месяц-второй соблюдая последовательность и не залезая в предыдущий период (устранив ошибки прошлых лет) вы сами сможете убедиться что считается все правильно. Косячим (в 99.9 % случаях) - мы сами. Лично я настраиваю программу так, чтобы при начислении все начислялось по кнопке "Заполнить". При выплате формировались ведомости по кнопке "Заполнить". И никаких правок в этих сформированных автоматически документах. Отчетность - по кнопке "Заполнить". Всё совпадает, всё рассчитано правильно и заполнено в нужные места (было и сложные начисления, и по графикам, и сдельные работы), и синхро настроена и работает. А может мне просто везет пока....

  14. #14
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,187
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    Это вы о чем сейчас? Какие новые алгоритмы? Я выше написал о том, что месяц-второй соблюдая последовательность и не залезая в предыдущий период (устранив ошибки прошлых лет) вы сами сможете убедиться что считается все правильно. Косячим (в 99.9 % случаях) - мы сами. Лично я настраиваю программу так, чтобы при начислении все начислялось по кнопке "Заполнить". При выплате формировались ведомости по кнопке "Заполнить". И никаких правок в этих сформированных автоматически документах. Отчетность - по кнопке "Заполнить". Всё совпадает, всё рассчитано правильно и заполнено в нужные места (было и сложные начисления, и по графикам, и сдельные работы), и синхро настроена и работает. А может мне просто везет пока....

    а у меня изменение статуса в течении года- резидент- нерезидент-резидент....


    не могу справиться с ЗУПОМ((((

    и еще - перепроверила 25 раз - дата выплаты в приказе премий 31 - выплата -31 - все равно сторнирует((( - что еще поправить? я подозреваю стоит время... наверное на мин раньше и все... время на экран не выведено.... что делать??? где исправить Косяк?

    распроводила 25 раз - отменяла - проводила не помогает... при проведении опять сторнирует и проводит

    -4500,+4500 + 4500....
    Последний раз редактировалось tv06; 08.02.2019 в 10:22.

  15. #15
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,187
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Т.е. "положено с точки зрения НОВЫХ АЛГОРИТМОВ"? А об изменении этих алгоритмов типа "считалось так, а будет так", 1С хоть раз в своих релизах объявляла? Или типа "это Вам сюрпрайз!"?
    сюрприз был))) когда помощник по начислению НДС пропал 20 января 2019 года, а у меня распределение НДС по необл оборотам... а документ только там...

    и честно... как только 1С меняет релиз... вся страна рыдет и тратит время на ветер программисты, бухгалтеры... и сначало попробуй понять, где сюрприз, потом как приспособиться, потом как начать считать...... я быстрее на калькуляторе считаю з пл, чем через чортов ЗУП

    и так мило... заплатили 4600 за перенос... а потом - ну теперь вы сами проверьте свои "косяки"... сами ж нашарашили.... только на калькуляторе считаешь - тупо умножаешь и уууууууууууууууу - другой результат на экране.... найди - где программа поставила приоритет выходного дня над командировкой!!!!!

    чорт... это потому, что табель проводиться в последнюю очередь видимо... оказывается ... нужно раза три ткнуть...
    Последний раз редактировалось tv06; 08.02.2019 в 10:29.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Табель в ЗУП 3.1 вообще не проводится!!! в исключительных случаях... Тоже поначалу ( после перехода с 2.5) по привычке проводил... Не нужно этого делать! Нужен бланк заполненный ? Велком в отчеты- там есть.

  17. #17
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,187
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    Табель в ЗУП 3.1 вообще не проводится!!! в исключительных случаях... Тоже поначалу ( после перехода с 2.5) по привычке проводил... Не нужно этого делать! Нужен бланк заполненный ? Велком в отчеты- там есть.
    не поняла.... что значит -"Нужен бланк заполненный "?

    извините ... но зачем тогда клавиша -Провести??????? и почему результат зависит от постановке в табеле К и ПН?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Это значит что все отсутствия на работе сотрудников вы оформляете соответствующими документами (больничный, отпуск, командировка.....). Формируете сразу начисление за месяц. Если нужен табель- формируете его в разделе "Отчеты". А что такое ПН?

  19. #19
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,187
    ПН -работа в выходной день

    так вот если не заполнить табель - программа начинает учитывать день выезда в командировку, как работу в выходной день и рассчитывает средний с учетом этого дня - командировка не входит в расчет среднего


    продолжаются мои несчастные стенания по поводу 1С!!! (Уверен, что когда вы, исправив хвосты 2018 (двоешные и троешные)


    провожу премии

    расчет сотрудника (реальный)

    премия 22151,15 НДФЛ 2125 удержания 5006,54 (удержания сформировала правильно после третьего заполнения, ну да ладно) к выплате 15019,61руб

    но почему к выплате в ведомости 15550?????? откуда эта программа берет 530,39? если по расчетному листу 0 за прошлый период???? премия - один документ... в доходах нет расшифровки

    вот как ее не корректировать? или выплачивать больше? директор скажет мне все, что думает((((


    рассчитала отпускные февраль - ЗУП премии и зарплаты января суммировал с декабрем....в январе 0..... правда правильно посчитал (2,5 подтвердила((())))) и вот до каких пор я буду вести учет в двух программах?
    Последний раз редактировалось tv06; 12.02.2019 в 11:23.

  20. #20
    I love Ricky! Аватар для Lenik
    Регистрация
    07.08.2007
    Адрес
    П
    Сообщений
    2,915
    tv06, а в ведомости не стоит округление? Хотя там максимальное округление до 100 рублей, не до 500 же
    Тысячами незримых нитей обвивает тебя закон.
    Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник.
    Все - Бог!

  21. #21
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,187
    спасибо, откликнулись.

    не понимаю, почему у сотрудника в июле 2018 вдруг программа при доходе более 350 000 рублей начинает считать вычет на ребенка (вручную убрать не научилась еще, конечно же отредактировала НДФЛ вручную), а потом каждый месяц упорно его сторнирует?????

    и почему при проведенных авансах, программа вдруг не видит этот аванс? и заполняет ведомость на весь доход? посмотрела регистры накопления - есть запись, просмотрела ведомость выплаты аванса - месяц правильный.... ну вот что ЗУПУ надо? конечно же отредактировала


    а с нерезидентами-резидентами вообще песня.... отдельная.... как убрать излишне начисленный НДФЛ, с которым сотрудники пойдут в ИФНС с 3НДФЛ?
    Последний раз редактировалось tv06; 12.02.2019 в 12:49.

  22. #22
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,187
    не передать словами... может я все же не правильно это делаю.... как только меняется статус нерезидента - программа начинает все править хотя все правильно!!! как это отключить? сторнирует и восстанавливает каждый месяц.... регистр по НДФЛ править не переправить врукопашную
    НДФЛ правильно восстанавливает... но зачем доход то править, если он уже получен в прошлых периодах?????

    ЗУП требует перепровести отпускные с 30% НДФЛ... но это же правильно было - в июне -октябре сотрудник был нерезидентом
    Последний раз редактировалось tv06; 12.02.2019 в 13:05.

  23. #23
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Напоминаю: НДФЛ считается нарастающим итогом. Нет НДФЛ в месяце. Есть НДФЛ за год.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    tv06, очень солидарен с Вами.. Предлагаю учесть пост выше и не углубляться больше "хирургическими" методами... а лучше отмените свои действия и сформируйте все мыслимые отчеты на дату переноса. Если картинка вам не понравится (перенос в том причиной или предыдущий учет....) надо добиться желаемой на ДАТУ НАЧАЛА учета в ЗУП. По поводу командировок - у меня нет опыта, но все же - отдельным документом проводите их? Или табелем? Не трогайте Табель (хотя бы попробуйте). Все отсутствия должны быть оформлены документами (не табелем). Если есть индивидуальные графики- их надо заполнить и соответствующим сотрудникам прописать. Производственный календарь на год- само собой до этого... И всё получится...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •