Платим арендную плату муниципалам за нежилое помещение. В договоре прописана сумма - общая, подлежащая перечислению КУМИ и НДС, который арендатор должен платить в бюджет. В прошлом квартале прошёл один из таких платежей - аванс в КУМИ. НДС моя предшественница не заплатила, в декларациях ни разу не показала. Вопрос: как это отразить в декларации? По заполнению раздела 2 я нашла информацию, но как эта сумма из строки 060 Р.3 должна быть отражена в разделах 1 и 3?