Здравствуйте, подскажите пожалуйста если у меня НДС за 3 кв.сумма налога к возмещению 2706 а за 4 кв. к уплате 6686 мне платить за минусом? или налоговая должна проверить а пока заплатить как положено 6686?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста если у меня НДС за 3 кв.сумма налога к возмещению 2706 а за 4 кв. к уплате 6686 мне платить за минусом? или налоговая должна проверить а пока заплатить как положено 6686?
Вы же возмещение не просили вам перечислить? Посмотрите выписку в налоговой по НДС, провели они там возмещение или нет. Я бы разницу платила.
Т.е. в сданной отчетности декларация есть, а в лицевом счете цифра не появилась? И они у вас ничего не запрашивали? Срок камеральной проверки 3 месяца. Я бы все равно разницу платила
я корректировку подавала за 3 квартал, еще мало времени прошло, наверно поэтому в сверку это не отражено, может подтверждающие документы попросят, не знаю цепочку в таких случая, а так если в сверке эта сумма появится можно смело платить за минусом ?
Позвонили с налоговой и говорят, что если не хотите проверку (он немного коректнее сказал, но смысл такой) подавайте уточненку, чтобы не было возмещения из бюджета.А там в принципе проверять нечего, я ему говорю, ну пусть поверяют подвезу эти накладные) у меня там аванс и 2 накладные к зачету и смысл мне переносить накладную из 3 квартала в 4 и еще заплатить ндс и в налоговой сказали чтобы я свела хотя бы к нулю то есть одну накладную к зачету полностью взяла а вторую накладную частично.
Вот так... что скажете?
Мне кажется вам так проще будет. Решайте сами.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)