×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    949

    Экспорт срочно!помогите понять что будет у нас (экспортера) в документах отгрузочных

    Помогите пожалуйста! Очень срочный вопрос как у экспортера в бухгалтерии в документах на отгрузку будет все выглядеть?
    купили товар за 105 у.е. в фирме А(РФ).(есть сф и ТН)
    затем ГТД на экспорт на сумму 117 у.е. в фирму Г (Германия). Что я со стороны экспортера фирмы Э должна в учете сделать? ну сделать доки ТН и СФ на реализацию??? со ставкой 0% ???
    подскажите - не могу понять это по-быстрому...
    испугалась что вобще не успела ни разобраться в вопросе и
    Должно ли оно войти в ки=нигу продаж??? ну с нулевым НДС или это в другой раздел в итоге попадет ???
    простите за тупые вопросы.
    Очень буду рада помощи, скорой помощи!

    _Продублировала вопрос, создав в новой теме.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    949
    ау специалисты! Прошу помощи!

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    затем ГТД на экспорт на сумму 117 у.е. в фирму Г (Германия). Что я со стороны экспортера фирмы Э должна в учете сделать? ну сделать доки ТН и СФ на реализацию??? со ставкой 0% ???
    да
    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    Должно ли оно войти в ки=нигу продаж??? ну с нулевым НДС
    в квартале, в котором экспорт будет подтвержден.
    Ст. 164-165 НК читали?

  4. #4
    Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,941
    MarusiaME, пока делайте обычную реализацию со ставкой НДС 0%. За декабрь она войдет только в доход по прибыли.
    На таможню вывоза (на границе которая) нужно отправить копии СМР и ГТД с чистым конвертом, чтобы они их вернули с печатью "ТОВАР ВЫВЕЗЕН". Это будет подтверждением экспорта = нулевой ставки НДС. Когда его получите, включите в декларацию по НДС. 5 раздел вроде. входной НДС для экспорта можно заявить к возмещению уже сейчас. Только потом не поставьте его еще раз когда экспорт будете показывать.
    С уважением, Наталия

  5. #5
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    949
    Спасибо большое! всем за ответы!
    НК конечно читала, сложно"входит" но в принципе все прояснилось, и практически тоже все понятно стало, благодаря вам (в 1 очередь) ну и чтиву на ночь)))

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •