Обнаружили, что вбили приходную накладную от другой фирмы. Причем поставлена на приход она в сентябре, и вошла в отчет по НДС, взята к вычету в 3 квартале.
Что делать-то? никогда не сталкивалась. Так понимаю, что надо уточненку по НДС сдавать, и доплачивать налог. Странно, что налоговая ничего не прислала за 3 квартал, или у нее еще руки просто не дошли? Самим сдавать, или ждать, пока требование пришлют?
Подскажите, как делается уточненка по ндс? никогда не делала.