Январь, спасибо большое.
Январь, спасибо большое.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как лучше сделать.
ООО заплатили деньги, а потом это ООО все это вернуло, в одном квартале, несколько приходов, несколько возвратов. Выписывать счф на аванс и потом вычет в строке 120 указать (не в зачете аванса ведь будет эта сумма?)? Или можно без НДС обойтись? Например как ошибочные.. на 76,5? Я так поняла, что это типа займа было, не оформленного, но в платежке написано оплата по счету..
ТатьянаC, если ошибочные платежи, то пусть письмо напишут, что ошибки. Или заем оформите. Тогда не будет НДС
Я сначала и хотела как ошибочные, но 5 раз ошибиться...) Займ разве между ООО может быть беспроцентным? Если оставить как аванс не будет лишних вопросов со стороны НДС, в смысле вычетов?
ТатьянаC,они вам перечислили за товар, а вы вернули просто с формулировкой по письму без конкретики? тогда оформите письмо типа просим вернуть ошибочно перечисленные ден. средства по п/п или типа того, или за не поставленную продукцию.
т.е. если оно будет о непоставке товара - то отражаю как аванс и зачет аванса?
я правильно понимаю, что если уже написали в одной платежке, что за непоставленную продукцию, то спокойнее так и сделать с счф на аванс? там суммы просто немаленькие, в половину оборота..
Или лучше как ошибочные?
Про займ тоже спорно, проценты могут начислить( да и писать ведь хоть в возврате надо было по договору займа, а не по письмам..
Я думаю, что проще всего и правильнее всего начислить аванс и взять его на возмещение. Налоговая будет довольна, вы-спокойны)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)