Здравствуйте, а если организация сдала ССЧ с нулевой численностью (считали по приказу Росстата №772), она попадет в этот реестр?
Добрый день! Вчера получила письмо из ПФР, там в частности сказано: Обращаем внимание, что:
- код дополнительных сведений при исчислении страхового стажа «ДЛОТПУСК» - «Пребывание в оплачиваемом отпуске» заполняется только для периодов работы застрахованного лица в особых условиях труда, за которые отсутствуют данные о начислении страховых взносов по дополнительному тарифу;
Объясните, пожалуйста, остальным смертным "ДЛОТПУСК" ставить или нет.
Лидия Анатольевна, вам сюда https://www.klerk.ru/buh/news/481597/
Аноним, должна попасть
Осмелюсь спросить, теперь отпуск у остальных работников, без особых условий труда не выделяется? Постановление на 350 страницах, зачиталась.
подскажите новичку пожалуйста. Первый раз буду сдавать декларацию по усн (6%). Можно ли взять ее отсюда https://www.klerk.ru/tools/usn/ изменив конечно данные на свои?
Что делается сначала - сдается декларация или платится налог? или может надо сдать декларацию и ждать какого-то ответа? или сначала надо заплатить?..
Вопросы глупые возможно, но прошу ответить
Лидия Анатольевна, зачем вам читать 350 страниц постановления? В материале ведь прямым текстом написаноДругих кодов по отпускам нетВ пункте 2.3.13 Постановления сказано, что код «ДЛОТПУСК» указывается только для периодов работы застрахованного лица в особых условиях труда, за которые отсутствуют данные о начислении страховых взносов по дополнительному тарифу.
Julianeo, вообще-то тут в начале темы даны ссылки на бланки.
Спасибо всем)
В программе "Налогоплательщик" нет, но есть замечательная программка dopdf-full, которая работает как виртуальный принтер, при распечатывании выдаёт файл pdf со всеми штрих-кодами. Пробовала другие программки, но там не все штрих-коды отражаются при выгрузке в pdf. А тут открываете печатную форму, открываете функцию печати и выбираете этот виртуальный принтер. Можно выбрать, в какую папку сохранить.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
У меня PrimoPDF. Все прекрасно печатает как виртуальный принтер )
Над.К, понимаю, что не по теме, что не бухгалтерская отчетность, но меня и многих других форумчан волнует вопрос - надо или нет сдавать отчет по отходам, мусору? Сроки-то уже поджимают.
В моем случае - фирма занимается только офисной работой, зарегистрирована по домашнему адресу, 2 человека в штате.
Бухгалтеp, я не занимаюсь вопросами по такой отчетности, поэтому ничем помочь не могу. Но в порядке заполнения написано, что отчет сдается при наличии факта события. Мусор вы не собираете, утилизацией не занимаетесь, о чем сдавать отчет-то будете?
Здравствуйте, отчет о движении денежных средств - в списке отчетности для сдачи написано Форма 4 Приказ Минфина от 22.07.2003 г. N 67н (в редакции приказа Минфина от 06.03.2018). Менялась редакция или все же действует редакция от 04.06.15г?
66н, конечною. 67н давно не действует
Последним приказом Минфина не все формы менялись. А что менялось, так незначительно Но сам приказ сейчас именно в редакции 06.03.2018.
Над.К спасибо, я просто зашла по этой ссылке https://www.klerk.ru/blank/145638/ там указана редакция от 06.03.18, скачала саму форму, а там в шапке указана предыдущая редакция
значит эта форма не менялась
Через Контур-Экстерн 3 раза с самого начала января отправлял в налоговую отчет РСВ. 3 раза приходил от них отказ с ошибками, причем я отчеты все проверил и перепроверил, консультировался со специалистами Контура, они мне информацию дали такую, что налоговая перешла с 2019 на новое ПО, и из-за этого идут сбои и какая-то инфа с предыдущих периодов не подтянулась, из-за этого отчет и не принимается.
Посоветовали сдать после 21-го января, вроде как должны были там решить к этому времени вопрос. Я отправил в 4-й раз отчет 22-го января.
Ответа до сих пор нет.
Завтра последний день сдачи отчета. Я боюсь, что мне может и в 4-й раз придти ответ с ошибками и отчет будет значиться как непринятый, соответственно штрафы и все такое.
Как быть, что делать? Может быть стоит сделать отчет по-старинке в печатном виде и отвезти в налоговую? Но и тут не будет ли какой-то накладки и проблем в дальнейшем, в связи с тем что я в 2-х вариантах сдал один и тот же отчет, в электронном и печатном виде? В общем просьба подсказать, как лучше действовать в этой ситуации, заранее спасибо!
У меня не только РСВ, до сих пор среднесписочная численность и ЕНВД не принят, хотя сроки уже давно прошли! Есть только извещение о получени, ни принятия, ни сообщения о вводе... Тоже, ума не приложу, что делать
Morph, темы про отказы в приеме отчетности есть в других разделах форума
Подскажите пожалуйста. Заполняю декларацию первый раз... Два вопроса.
1. В Порядке заполнения есть такая фраза "Индивидуальный предприниматель, выбравший в качестве объекта налогообложения доходы и не производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (по коду строки 102 указан признак налогоплательщика "2") отражает по кодам строк 140 - 143 сумму уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере, уменьшающую сумму налога (авансовых платежей по налогу)." Если я заполняю декларацию за 2018г и 1% свыше 300т.р. заплатила в декабре (т.е. тоже в 2018 году) - мне его тоже ведь сюда плюсовать? смущает что там написано про фиксированный размер
2. Если Ип открыто в сентябре, а доходы начались в октябре, то в строках 110 и 111 ставить прочерки (ип еще не было), а в строке 112 - 0 (ип уже открыто, доходов еще не было)? Это строки по сумме доходов за 1кв, полугодие, 9 месяцев соотв-но. Тот же вопрос по строкам 130-132 (сумма исчисленного налога). 130 и 131 прочерки, а 132 - 0? Или везде нули?
Здравствуйте. В декабре принято в ИП 4 сотрудника( до этого сам ИП только был ).
Среднесписочную сдала с 1. А вчера РСВ с 4 чел.
Неправильно среднеспис.сдала?
Последний раз редактировалось Самый тупой бух; 30.01.2019 в 01:49.
Добрый день. Подскажите ИП на УСН. Есть работники по гражданско- правовому договору. Нужно ли было сдавать среднесписочную? В расчете же они не участвуют?
Лучше сдать с нулем. Потому что в НК не оговаривается, что наёмные работники, это именно работники по трудовому договору
но если не сдали, вылезать с инициативой и сдавать сейчас не надо )
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)