Уважаемые клерки, начинаю работу в ВЭД, поэтому "еще плаваю", подскажите:
если ООО получило аванс по экспортному контракту, но отгружать в этом отчетном периоде не планирует, под НДС и налог на прибыль ведь данная сумма не попадает? Или лучше вернуть ее пока не поздно? не будут ли налоговые органы квалифицировать сумму аванса как необоснованную налоговую выручку в случае чего?