В середине сентября куплено здание (организация собственник) , оно сдается в аренду. У предыдущего собственника был прямой договор с Мосэнергосбытом. Наша организация только в октябре смогла перезаключить договор с Мосэнергосбытом. Предыдущий собственник оплатит электроэнергию, только часть (из расчета дней владения здания). По его письму наша организация оплатила оставшуюся часть суммы по счету.
По договору аренды данная сумма за коммунальные услуги перевыставляется арендатору.
Правильно ли будет, если я оплату (затраты) своей организации проведу через 91.02 как внереализационный расход и соответственно поступления от арендатора 91.01 как внереализационный доход.
Мысль есть, что свою часть оплаты организация должна платить из чистой прибыли.
Как правильно, если можно со ссылками на закон или судебные решения.