Добрый день, нашла не подтвержденный 0 НДС за 1 кв 17. Как правильно исправить.
Подать 1кор НД за 1кв 17 и указать не подтвержденный НДС . а за тем подать 2кор НД за 1 кв 17 с подтверждением или подавать в текущем квартале?
Добрый день, нашла не подтвержденный 0 НДС за 1 кв 17. Как правильно исправить.
Подать 1кор НД за 1кв 17 и указать не подтвержденный НДС . а за тем подать 2кор НД за 1 кв 17 с подтверждением или подавать в текущем квартале?
Подать 1кор НД за 1кв 17. и заплатить 18%.
Подтвердите в декл за 4 кв 2018
Подскажите, а если у меня есть НДС который я могу взять к зачету я могу не платить?
если есть такой НДС в 1 кв 17, то можете начислить 18% по неподтвержденной, закрыть его подобным НДС и ничего не доплачивать.
Но дальше смотрите сами. Вы этот НДС в каком-либо другом квартале учли?
Последний раз редактировалось Тата13; 05.12.2018 в 15:49.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)