×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.12.2008
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    24

    Неподтвержденный 0 НДС.

    Добрый день, нашла не подтвержденный 0 НДС за 1 кв 17. Как правильно исправить.
    Подать 1кор НД за 1кв 17 и указать не подтвержденный НДС . а за тем подать 2кор НД за 1 кв 17 с подтверждением или подавать в текущем квартале?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,264
    Подать 1кор НД за 1кв 17. и заплатить 18%.
    Подтвердите в декл за 4 кв 2018

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    18.12.2008
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    24
    Подскажите, а если у меня есть НДС который я могу взять к зачету я могу не платить?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,264
    если есть такой НДС в 1 кв 17, то можете начислить 18% по неподтвержденной, закрыть его подобным НДС и ничего не доплачивать.
    Но дальше смотрите сами. Вы этот НДС в каком-либо другом квартале учли?
    Последний раз редактировалось Тата13; 05.12.2018 в 15:49.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •