×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    http://privod-spb.ru Аватар для Pola
    Регистрация
    25.04.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    333

    Первый экспорт в Беларусь

    Добрый день. Первый раз экспортирую, ОСНО, до этого в прошлом веке приходилось...
    Уважаемые клерки, проверьте, пожалуйста последовательность:
    0. Заключила договор в котором обговорила со штрафными санкциями обязательную передачу нам а)транспортных документов хоть каких-нибудь и б) заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (само заявление и отметку налогового органа белорусской налоговой о приеме заявления и об уплате налога). Сумма договора 100000 руб.
    1. Выставила счет (100000руб) НДС 0% в российских рублях. ТН ВЭД 7315 89 000 0 Никаких сертификатов у нас нет.
    2. Получила аванс 100% на р/сч. в руб РФ, оформила счф на аванс с НДС 0% ?????код02???
    3. Отгрузила товар, самовывоз белорусского покупателя, оформила УПД и ТТН1 с номером их машины и данными водителя. НДС 0%, В налогооблагаемую базу по прибыли - входит. В книгу продаж в раздел 9 с НДС 0% ??????код 01???
    4. Не обращаю внимание на то, что вх ндс по проданным товарам преъявлен при их покупке давным-давно.
    5. Больше ничего не делаю, пока не придут оригиналы доков из белоруссии. 180 дней.
    Данные об отгрузке только в разделе 9????
    Дальше разветвление: за 180 дней от даты отгрузки не пришли. Что делать?
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Pola; 29.11.2018 в 16:26.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от Pola Посмотреть сообщение
    4. Не обращаю внимание на то, что вх ндс по проданным товарам преъявлен при их покупке давным-давно.
    если приобрели товар после 01/07/16, а до этой даты действует прежний порядок

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от Pola Посмотреть сообщение
    В книгу продаж в раздел 9 с НДС 0% ??????код 01???
    последним днем квартала, в котором собран комплект документов для подтверждения 0%

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от Pola Посмотреть сообщение
    оформила счф на аванс с НДС 0% ?????код02???
    сф не оформляется

  5. #5
    http://privod-spb.ru Аватар для Pola
    Регистрация
    25.04.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    333
    Спасибо, Сербина. Сегодня отгрузили, доки обещали через 2 месяца, не раньше, т.е. подтверждать буду в 1 квартале. Кроме сообщения в таможню и учета прибыли по сделке ничего не делаю до получения доков?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от Pola Посмотреть сообщение
    Кроме сообщения в таможню и учета прибыли по сделке ничего не делаю до получения доков?
    совершенно верно

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте, у меня был экспорт в казахстан (самовывоз). Подтверждающие документы собрали в декабре. Везде написано что последним днем квартала включаем в декларацию и одновременно с декларацией по НДС отправляем подтверждающие документы. И вот тут-то вопрос: через Такском их направить как "обращение налогоплательщика" или лично привозить в день отправки НДС? И несколько лет назад точно помню что налоговая требовала какую то программу скачивать и там чтото по экспорту заполнять, без этого не принимали. Сейчас такого нет?

  8. #8
    http://privod-spb.ru Аватар для Pola
    Регистрация
    25.04.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    333
    Тот же вопрос, если собрала документы, то как их отправлять, везти лично заверенные копии, или электронно, или везти и оригиналы для проверки с копиями заверенными, или уже ничего не надо, кроме декларации по НДС? Тоже вспомнила про программу...

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Pola Посмотреть сообщение
    Тот же вопрос, если собрала документы, то как их отправлять, везти лично заверенные копии, или электронно, или везти и оригиналы для проверки с копиями заверенными, или уже ничего не надо, кроме декларации по НДС? Тоже вспомнила про программу...
    все похоже еще НГ празднуют...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •