Добрый день.
Несколько счетов-фактур за 3 кв. оказались распроведены (т.е. без зеленой галочки). Хотя точно помню, что десять раз проверяла перед сдачей НДС все ли документы проведены. В книгу продаж эти счет-фактуры попали. Но номера у них стоят реализации, а не сч-ф (у нас различаются № накладных и № сч-ф). Я правильно понимаю, что:
1. Если в книгу продаж сч-ф попали, то они проведены?
2. Можно корректировку сделать только в электронной сдаче НДС, т.к. править надо только номера?