Добрый день всем. За 3 кв. вычет по НДС получился больше начисления. Перенести возможности не было, т.к. реализация маленькая, но зато мы вернули большую предоплату своим заказчикам, которым не поставили товар.
Налоговая прислала требование на 3-х листах. Среди прочего: главная книга, все оборотки (по всем счетам), договоры аренды, займа, КС-6,КС-6а и т.п. КС и прочий бред. В конце пишут, что то чего нет надо еще и обосновать почему
Ну в общем, я то хочу им дать только то, что касается заявленных в декларации операций и никаких 01,02 счетов и КС-ов. Потому что в НК сказано: "При подаче налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в которой заявлено право на возмещение налога, камеральная налоговая проверка проводится с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом, на основе налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком в соответствии с настоящим Кодексом.
Налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика документы, подтверждающие в соответствии со статьей 172 настоящего Кодекса правомерность применения налоговых вычетов." Соответственно, в связи с тем, что 02 счет никак не может влиять на величину вычетов, я его представлять не обязана.
Что скажете, коллеги?