Всем добрый день,
Компания реализует несырьевой товар на экспорт (Ливан)
Прошу дать советы по следующим вопросам:
1. Регистрирую в книге продаж счет-фактуру на реализацию по ставке 0%, при этом следует ли также в книге продаж указывать регистрационный номер таможенной декларации, почему то в 1С Бухгалтерия. Предприятие 3.0 сформировала Таможенную декларацию, но в книгу продаж, равно как и счет-фактуре не попал регистрационный номер.
2. Достаточно, отправить реестр по НДС, налоговую декларацию и копию контракта для подтверждения 0 ставки? Можно в электронной форме отправить?
Заранее благодарю