Добрый день.
Перепроверяю НДС за прошлые периоды, столкнулась с тем, что есть ошибочно начисленные авансы (оплату повесили на 62/02, а нужно было на 62/01), есть не зачтенные авансы при реализации и при возврате денег покупателю.
Вопрос можно ли эти авансы зачесть в текущем периоде в 3квартале? или нужно сдать уточненки за предыдущие периоды?