×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2008
    Сообщений
    132

    Реализация Таможенный союз

    Добрый день. Подскажите при реализации в таможенный союз, выручку по какому курсу надо отражать для расчета налога на прибыль? У нас как правило авансы, ранее отражали по курсу аванса. Или независимо от авансов должны отражать по курсу на день отгрузки? Сами документы на отгрузку в валюте.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    Цитата Сообщение от Drema26 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите при реализации в таможенный союз, выручку по какому курсу надо отражать для расчета налога на прибыль? У нас как правило авансы, ранее отражали по курсу аванса. Или независимо от авансов должны отражать по курсу на день отгрузки? Сами документы на отгрузку в валюте.
    а что сейчас изменилось? реализация в части аванса по курсу аванса, оставшаяся часть по курсу отгрузки

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    неважно - тс или дальнее зарубежье, порядок учета выручки - в нк рф.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2008
    Сообщений
    132
    Все время так и делали. Сейчас же после проверки реализации со ставкой НДС 0% за 2 квартал инспектор сослался на письмо МинФина от 12 сентября 2012г № 03-07-15/123 и требует сделать перерасчеты.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2008
    Сообщений
    132
    Уважаемые клерки, так что нам делать подавать уточненки по НДС и налогу на прибыль и донасчитывать налоги?

  6. #6
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    Цитата Сообщение от Drema26 Посмотреть сообщение
    по какому курсу надо отражать для расчета налога на прибыль? У нас как правило авансы, ранее отражали по курсу аванса.
    Так и сейчас. ст. 316 НК

    Цитата Сообщение от Drema26 Посмотреть сообщение
    письмо МинФина от 12 сентября 2012г № 03-07-15/123
    Оно же про НДС.
    Или инспектору хочется, чтобы налоговый базы по НДС и налогу на прибыль были равны?
    ИМХО, оснований для уточнёнок нет.


    Письмо ФНС от 12.08.11 N СА-4-7/13193
    11. Ошибки, допущенные при определении налоговой базы, не влияют на результат исчисления налога на добавленную стоимость, облагаемого по ставке 0%, так как сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы (статья 154, пункт 1 статьи 166 Кодекса).

    Произведение налоговой базы на налоговую ставку, равную 0 процентов, не влечет доначисления налога на добавленную стоимость.

    Возмещение налога на добавленную стоимость является лишь следствием установленного статьями 171, 172 и 176 порядка применения налоговых вычетов.

    Следовательно, при отсутствии каких-либо претензий со стороны инспекции к обществу в отношении документов, подтверждающих обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов, оснований для отказа в возмещении налога на добавленную стоимость не имеется.

    Данный вывод сформулирован в Постановлении Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 N 13995/10.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2008
    Сообщений
    132
    Спасибо gnews за ответ!
    А можно еще такой вопрос, а в Книге Продаж нужно ли отражать реализацию со ставкой 0%? как правильно?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от Drema26 Посмотреть сообщение
    Книге Продаж нужно ли отражать реализацию со ставкой 0%? как правильно?
    да, отражается в периоде, когда собран комплект 0% документов для сдачи в ифнс.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2008
    Сообщений
    132
    Цитата Сообщение от Сербина Посмотреть сообщение
    да, отражается в периоде, когда собран комплект 0% документов для сдачи в ифнс.
    Спасибо за ответ. А то налоговая нас совсем запутала.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2008
    Сообщений
    132
    видимо попался инспектор, который хочет, чтобы у нас база по НДС совпадала с базой по налогу на прибыль.

    Единственный момент, мы включали суммы в рублях не по курсу на день отгрузки, а именно с учетов авансов. А получается, что правильно в книге продаж указывать суммы в рублях по курсу на день отгрузки (без учета авансовых платежей) и соответственно заполняя раздел 4 по 0 ставке тоже эти суммы. Я правильно все поняла?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2008
    Сообщений
    132
    Цитата Сообщение от Drema26 Посмотреть сообщение
    видимо попался инспектор, который хочет, чтобы у нас база по НДС совпадала с базой по налогу на прибыль.

    Единственный момент, мы включали суммы в рублях не по курсу на день отгрузки, а именно с учетов авансов. А получается, что правильно в книге продаж указывать суммы в рублях по курсу на день отгрузки (без учета авансовых платежей) и соответственно заполняя раздел 4 по 0 ставке тоже эти суммы. Я правильно все поняла?
    Уважаемые клерки, правильно я поняла?

  12. #12
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.

  13. #13
    Как с НДС получается при экспорте в Белоруссию?
    Купили за 100 (18 заплатили НДС на таможне)
    Продали за 110 (ставку ндс указали 0)
    По декларации будет НДС к возмещению 18 руб. Так?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •