×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2013
    Сообщений
    317

    Раздельный учет при совмещении УСН и ЕНВД

    Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.54)
    Магазин автозапчастей. Часть товара лицензионные масла на УСН, остальной товар на ЕНВД.
    Помогите настроить раздельный учет. В интернете примеры, где УСН - услуги, ЕНВД - розничная торговля; или УСН - розничный магазин, ЕНВД - НТТ. У меня один магазин и общие расходы, кроме закупки товара.
    Почему-то весь товар попадает на счета учета ЕНВД, возврат товара от покупателей на счета учета УСН, все доходы от реализации на попадают на УСН.
    Сделала отдульную группу в НОМЕНКУЛАТУРЕ для лицен.товара, прописала счета учета. Сделала групповое перепроведение документов. Ничего не изменилось.
    Подскажите, где и как настроить, чтобы все корректно проводилось.
    И еще. У нас эквайринг. На р/с ДДС поступают уже за минусом комиссии. Где настраивается автоматическое заполнение комиссии в документе "Поступление на р/с"?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,376
    Цитата Сообщение от Snegoorka Посмотреть сообщение
    Почему-то весь товар попадает на счета учета ЕНВД, возврат товара от покупателей на счета учета УСН, все доходы от реализации на попадают на УСН.
    какими документами это оформляется?


    Цитата Сообщение от Snegoorka Посмотреть сообщение
    Где настраивается автоматическое заполнение комиссии в документе "Поступление на р/с"?
    нигде обычно. Вкладочка для этого есть специальная в банк.документах.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Думаю не группу в номенклатуре вам отдельную нужно создавать а ВИД номенклатуры и для него прописать счета учета как вы решите. Примите для УСН 90.01.1 а для ЕНВД 90.01.2 (для расходов соответственно 90.02.1 и 90.02.2). И потом перепроведите приходы и продажи.. Только в номенклатуре существующей не забудьте присвоить соответствующей ей ВИД номенклатуры.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2013
    Сообщений
    317
    Доброго времени суток! Сделала 2 вида номенкулатуры, прописала счета, по каждой номенкулатуре проставила вид номенкулатуры, сделала групповое перепроведение документов - ничего не изменилосьВид номенкулатуры УСН.jpgВид номенкулатутры ЕНВД.jpgРеализация.jpg

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2013
    Сообщений
    317
    Данные загружаются из внешней программы. Продажа загружается, как "Реализация товаров, услуг"
    Возврат товаров от покупателей, как "Возврат товаров от покупателей"
    Постпуления по эквайрингу из интернет-банка "Поступление на р/с", вид операции "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам"
    Последний раз редактировалось Snegoorka; 23.09.2018 в 21:57.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2013
    Сообщений
    317
    нигде обычно. Вкладочка для этого есть специальная в банк.документах.[/QUOTE]
    плат.поручение.jpg
    то есть комиссия банка из назначения платежа в ячейку "Сумма услуг" только ручками?

  7. #7
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,376
    Цитата Сообщение от Snegoorka Посмотреть сообщение
    "Сумма услуг" только ручками?
    в стандартном варианте - да.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2013
    Сообщений
    317
    спасибо!

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,174
    Цитата Сообщение от Snegoorka Посмотреть сообщение
    Сделала 2 вида номенкулатуры, прописала счета, по каждой номенкулатуре проставила вид номенкулатуры, сделала групповое перепроведение документов - ничего не изменилось
    Счета учёта заполняются в документах в момент их редактирования, а не проведения. Изменение настроек счетов учёта повлияет только на вновь вводимые документы. В существующих нужно перевыбрать номенклатуру или заполнить счета учёта вручную. Можно воспользоваться обработкой группового изменения.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Цитата Сообщение от Snegoorka Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Сделала 2 вида номенкулатуры, прописала счета, по каждой номенкулатуре проставила вид номенкулатуры, сделала групповое перепроведение документов - ничего не изменилосьВид номенкулатуры УСН.jpgВид номенкулатутры ЕНВД.jpgРеализация.jpg
    А покажите номенклатуру одну из документа реализации- вы ему присвоили созданный вами Вид? Потом перевыбрать в документе и перепровести.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •